
1.概述 流程。 在認證委員會監督下。 2.稽核的流程 核部會選派適合貴公司(組織)的資 深主任稽核員,並開始對貴公司 (組織)的品質手冊和必要的程序文 件等系統資料進行審查。 評,預評程序與正式稽核時的程序 是相同的。 送給貴公司(組織),且通知的內容 與時間同意,需得到貴公司(組織) 的書面回覆。 事項,貴公司(組織)應採取矯正措 施並且實施,確定已有改善效果 後,再以書面通知主任稽核員,表 明不符合事項已得到解決。所有不 合格項全部改善後,主任稽核員才 可以完成推荐發證的程序。 委員審查,稽核報告中除了彙整在 貴公司(組織)的稽核紀錄,並說明 貴公司(組織)是否符合申請認証的 各項國際標準系統的要求。 合格後,本份報告將寄交至申請的 證書發證國登錄。 頒發認証証書。 期稽核正常),貴公司(組織)即可 保持證書的有效性。 |
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