1.概述
 1.1 說明各種國際標準系統驗(認)証的 


          流程。
 1.2 各國際標準系統的稽核展開都應該


          在認證委員會監督下。


2.稽核的流程
 2.1 申請人向稽核公司提出申請書。
 2.2 公司稽核部會審查您的案子是否受       理。
 2.3 當貴公司(組織)申請被受理後,稽


            核部會選派適合貴公司(組織)的資


            深主任稽核員,並開始對貴公司


           (組織)的品質手冊和必要的程序文


           件等系統資料進行審查。
 2.4 由貴公司(組織)決定是否需要預


          評,預評程序與正式稽核時的程序


          是相同的。
 2.5 正式稽核之前,會將稽核通知書發


           送給貴公司(組織),且通知的內容


           與時間同意,需得到貴公司(組織)


           的書面回覆。
 2.6 現場正式稽核中若有發現不符合的


           事項,貴公司(組織)應採取矯正措


            施並且實施,確定已有改善效果


           後,再以書面通知主任稽核員,表


           明不符合事項已得到解決。所有不


           合格項全部改善後,主任稽核員才


             可以完成推荐發證的程序。
 2.7 主任稽核員會將稽核報告交給認證


           委員審查,稽核報告中除了彙整在


           貴公司(組織)的稽核紀錄,並說明


          貴公司(組織)是否符合申請認証的


          各項國際標準系統的要求。
 2.8 認證委員審查此次稽核的報告判定


           合格後,本份報告將寄交至申請的


            證書發證國登錄。
 2.9 確定認證通過後,發證國單位即會


             頒發認証証書。
 2.10 在良好的維持系統的有效性下(定


            期稽核正常),貴公司(組織)即可


           保持證書的有效性。









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